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主讲老师: 汤婧平
培训时长:12H
课程价格:¥5,800.00
【课程价值点】
本课程通过最新税收政策的实战解读,运用大量的实用真实稽查案例,分析税企争议的原因和解决方法,达到准确理解税收新政,合理运用税收政策处理本单位的税收策划,正确掌握营改增与所得税汇算清缴操作与调整策略,解决税企纳税争议方法的最佳效果。
【课程背景】
自2012年8月1日起至年底,将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点范围,由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省、直辖市和计划单列市。 根据统计上海市有89%的试点企业在改革后税负得到不同程度的下降,如何应对“营改增”带来的好处,享受结构性减税;如何享受出口服务零税率和免税的优惠; 如何应对增值税下的纳税申报、会计核算的挑战,无疑让众多交通运输和现代服务业的企业翘首企盼。 如何用好政策,降低税负成本是我们管理者必须要考虑的问题。
【课程对象】
企业财务副总、财务总监、相关财务负责人、储备干部
【课程大纲】
第一模块:我国的税收管理体系中的几大税种 ² 增值税的范围和缴纳方式 ² 营业税的范围及缴纳方式 ² 关税的计税方式及缴纳方式 ² 房产税的计税方式及缴纳方式 ² 个人所得税的纳税筹划 ² 企业所得税的纳税筹划 第二模块:营业税改增值税的试点方案及范围 ² 试点行业与应税服务 ² 营改增的税率 ² 增值税计算方法 ² 一般纳税人和小规模纳税人的区别 ² 可抵扣与不得抵扣进项税 ² 过渡政策如何执行 第三模块:营业税改增值税的税收优惠 ² 享受零税率和免税的区别 ² 哪些业务可以享受零税率待遇 ² 哪些业务可以享受免税待遇 ² 如何申请税收优惠 ² 如何做好零税率的免抵税申报 【案例分析】:通讯行业的优惠在哪里? 第四模块:如何应对营业税改征增值税 ² 企业营改增后的税负变化影响 ² 如何与供应商协商价格 ² 如何与客户协商价格 ² 如何取得更多的可抵扣进项 第五模块:营业税改征增值税的账务处理和纳税申报 ² 财务人员要做哪些准备 ² 如何进行增值税的认证、申报 ² 增值税的发票处理和保管 ² 增值税的会计处理 第六模块:如何进行营业税改增值税的税务筹划 ² 如何区分增值税和营业税业务 ² 如何利用地区间的不同政策 ² 对外支付服务费的重新安排 ² 服务出口的重新安排 【案例分析】:通讯行业营改增前后的税负比较分析
客户评分
4.36
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